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實(shí)務(wù)
問題已解決
城市維護(hù)建設(shè)稅呢?需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



您好,要的,這個是計入稅金及附加,要結(jié)轉(zhuǎn)的
03/26 10:32

84785035 

03/26 10:33
那些科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)的呢?

劉艷紅老師 

03/26 10:33
損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn),比如費(fèi)用類的,收入類的,成本類的

84785035 

03/26 10:40
結(jié)轉(zhuǎn)如何分科目是借方,貸方

劉艷紅老師 

03/26 10:42
比如費(fèi)用類
借:本年利潤
貸:費(fèi)用或成本
收入就是相反的分錄

84785035 

03/26 10:49
為什么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅不用月末結(jié)轉(zhuǎn)的?

84785035 

03/26 11:00
本公司貸款20000分錄怎么寫?

劉艷紅老師 

03/26 11:01
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
這個稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了

劉艷紅老師 

03/26 11:02
借:銀行存款
貸:長期借款

84785035 

03/26 11:04
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
這個稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了
這個哪里看出已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?

劉艷紅老師 

03/26 11:07
借:本年利潤
貸:稅金及附加

84785035 

03/26 11:09
圖片里都沒有顯示你這筆分錄

劉艷紅老師 

03/26 11:09
前面沒有計提吧,計提了就會有這個的

84785035 

03/26 11:17
意思是計提了月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?是嗎?

劉艷紅老師 

03/26 11:21
前面計提了,才能結(jié)轉(zhuǎn)到損益,如果沒有就是沒有計提

84785035 

03/26 11:51
前面是這樣的?沒有計提

84785035 

03/26 11:56
沒有計提就是月末不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

劉艷紅老師 

03/26 11:57
這個是不對的,這個是要計提的

84785035 

03/27 09:43
你好,在什么情況下需要計提工資?

劉艷紅老師 

03/27 09:59
公司申報了個稅,就要計提

84785035 

03/27 10:05
怎么知道已申報個稅呢?

劉艷紅老師 

03/27 10:07
公司 每個月都要申報工資的
