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城市維護(hù)建設(shè)稅呢?需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785035| 提問時間:03/26 10:31
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,要的,這個是計入稅金及附加,要結(jié)轉(zhuǎn)的
03/26 10:32
84785035
03/26 10:33
那些科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
劉艷紅老師
03/26 10:33
損益類的科目都要結(jié)轉(zhuǎn),比如費(fèi)用類的,收入類的,成本類的
84785035
03/26 10:40
結(jié)轉(zhuǎn)如何分科目是借方,貸方
劉艷紅老師
03/26 10:42
比如費(fèi)用類 借:本年利潤 貸:費(fèi)用或成本 收入就是相反的分錄
84785035
03/26 10:49
為什么這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅不用月末結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785035
03/26 11:00
本公司貸款20000分錄怎么寫?
劉艷紅老師
03/26 11:01
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 這個稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了
劉艷紅老師
03/26 11:02
借:銀行存款 貸:長期借款
84785035
03/26 11:04
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 這個稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)了 這個哪里看出已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了?
劉艷紅老師
03/26 11:07
借:本年利潤 貸:稅金及附加
84785035
03/26 11:09
圖片里都沒有顯示你這筆分錄
劉艷紅老師
03/26 11:09
前面沒有計提吧,計提了就會有這個的
84785035
03/26 11:17
意思是計提了月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了?是嗎?
劉艷紅老師
03/26 11:21
前面計提了,才能結(jié)轉(zhuǎn)到損益,如果沒有就是沒有計提
84785035
03/26 11:51
前面是這樣的?沒有計提
84785035
03/26 11:56
沒有計提就是月末不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
劉艷紅老師
03/26 11:57
這個是不對的,這個是要計提的
84785035
03/27 09:43
你好,在什么情況下需要計提工資?
劉艷紅老師
03/27 09:59
公司申報了個稅,就要計提
84785035
03/27 10:05
怎么知道已申報個稅呢?
劉艷紅老師
03/27 10:07
公司 每個月都要申報工資的
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