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小規(guī)模的應交稅費~應交增值稅這個科目怎么計提

84785023| 提問時間:03/26 10:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
確認收入時,同時確認應交增值稅
03/26 10:58
84785023
03/26 11:28
怎么做分錄
文文老師
03/26 11:30
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應交稅費-應交增值稅
84785023
03/26 12:51
怎么計提貸方
文文老師
03/26 14:05
以上分錄就是小規(guī)模計提的增值稅
84785023
03/26 14:08
資產(chǎn)負債里應交稅費有數(shù)據(jù)怎么計提
文文老師
03/26 14:12
做了以上分錄,資產(chǎn)負債里應交稅費就會有數(shù)據(jù)
84785023
03/26 14:13
怎么才能是0,為什么不能計提嗎
文文老師
03/26 14:18
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應交稅費-應交增值稅 做了這分錄,資產(chǎn)負債里應交稅費就會有數(shù)據(jù)
84785023
03/26 14:19
你的意思是這個數(shù)據(jù)很正常嗎?資產(chǎn)負債表有這個數(shù)據(jù)是合理的么
文文老師
03/26 14:26
是的,若季末不用交增值稅,再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785023
03/26 14:29
一年之后不轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入合法嗎
文文老師
03/26 14:35
若不用交增值稅,季末就要轉(zhuǎn)
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