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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們24年暫估了員工報(bào)銷(xiāo) 借方:管理費(fèi)用——暫估 100貸方:其他應(yīng)付款——暫估 100 25年收到24年暫估的發(fā)票100,我們是需要如何賬務(wù)處理?



25年報(bào)銷(xiāo)
借:其他應(yīng)付款——暫估 100
貸:銀行存款
03/27 14:40

84785006 

03/27 14:42
2025年我不需要
沖銷(xiāo):借方:管理費(fèi)用暫估100(紅字) 貸方:其他應(yīng)付款——暫估(紅字)
借方:管理費(fèi)用——藍(lán)字100 貸方其他應(yīng)付款——暫估100
借方;

家權(quán)老師 

03/27 14:43
可以那樣子的,沒(méi)問(wèn)題的

84785006 

03/27 14:44
但是您寫(xiě)的不是直接走借方:其他應(yīng)付款暫估 貸方:銀行存款; 不知道到底怎么處理“ 還有調(diào)表不調(diào)賬有什么關(guān)系?

家權(quán)老師 

03/27 14:46
那個(gè)不影響的損益,你直接給報(bào)銷(xiāo)就行了
