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問(wèn)題已解決

老師,應(yīng)交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),那如果說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)是A項(xiàng)目形成的,企業(yè)上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,有用于A項(xiàng)目的有用于B項(xiàng)目的還有其他等等 那計(jì)算應(yīng)交增值稅 這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額必須只能用于A項(xiàng)目才能抵扣的嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:03/27 17:01
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,不是的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣是不區(qū)分的,只要是公司取得增值稅專(zhuān)票都是可以按照自己的意愿抵扣的,已經(jīng)沒(méi)有時(shí)間限制了。
03/27 17:03
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