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問題已解決

老師 1月份有過出口業(yè)務 然后2月份申報了增值稅 但是沒有做出口退稅 如果是以后比如7月份再做退稅 那么還是退的是1月份出口的進項稅是吧 是不是還是得用1月份的增值稅申報表的留底稅額和免抵退的去比較 和6月份的數(shù)據(jù)無關是吧

84784979| 提問時間:03/27 18:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 生產企業(yè)的那個月申報用那個月的留底 之前的也可能以后月份抵扣
03/27 18:59
84784979
03/27 19:14
那就是7月用6月的留底是吧?
郭老師
03/27 19:15
你好對的 是這么做的
84784979
03/27 19:15
7月申報6月的增值稅 用6月的留底 ?8月就用7月是吧 老師
郭老師
03/27 19:16
是的對的,是這么做的
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