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小規(guī)模1-3月開了專票,4月交了專票增值稅,7-9月期間需要沖1-3月開的專票。是不是直接7-9月紅沖然后7-9月收入扣除1-3月紅沖專票部分上報(bào)就行,然后1-3月交了的專票稅怎么辦,1-3,4-6月都不用改增值稅報(bào)表對(duì)嗎

84785000| 提問時(shí)間:03/28 09:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是的,1-3月繳納的增值稅,抵扣了7-9月的增值稅 不用改報(bào)表
03/28 09:53
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