問題已解決
老師預(yù)提費(fèi)用怎么做科目,一到三月份不想交稅有利潤,我想先預(yù)提費(fèi)用



您好,這個(gè)是暫估費(fèi)用,
借:費(fèi)用-暫估
貸:其他應(yīng)付款
03/28 15:06

84784999 

03/28 15:08
老師費(fèi)用-暫估的話,費(fèi)用走哪個(gè)科目呀

劉艷紅老師 

03/28 15:10
您好,計(jì)入管理費(fèi)用這個(gè)就可以

84784999 

03/28 15:16
老師那如果下個(gè)月回來部分費(fèi)用了怎么做分錄,可以直接借其他應(yīng)付款,

84784999 

03/28 15:16
還是需要做一筆分錄先把其他應(yīng)付款沖紅

劉艷紅老師 

03/28 15:18
收到發(fā)票再一負(fù)一正就可以

84784999 

03/28 15:21
老師你說的意思,當(dāng)我收到發(fā)票時(shí),先做筆沖你,借管理費(fèi)用暫估 工資
貸,其他應(yīng)付款 紅字
然后在是啥費(fèi)用做啥費(fèi)用
借管理費(fèi)用
貸現(xiàn)金,
對吧,老師如果不做負(fù)數(shù),直接借其他應(yīng)付款可以嗎

劉艷紅老師 

03/28 15:24
是的,就是你說的這樣的
