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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,怎么把這個(gè)9000的字體調(diào)大一點(diǎn)?



你好,上邊,計(jì)算器邊上有個(gè)“頁(yè)面”,點(diǎn)進(jìn)去,設(shè)置字體大小。
03/28 16:16

84784982 

03/28 17:43
老師,請(qǐng)一下你,我今天向A公司調(diào)拔貨物100萬(wàn)元,把錢(qián)轉(zhuǎn)給了A公司,我們公司做賬是:借:應(yīng)付賬款 100 貸:銀行存款 100 。過(guò)幾天A公司向我調(diào)拔貨物,打了80萬(wàn)給我,我做賬是:借:應(yīng)付賬款 80 貸:銀行存款 80

張瑞雪老師 

03/28 18:06
A公司向你們調(diào)撥,應(yīng)該是借銀行存款80,貸應(yīng)付賬款80。(你們之間調(diào)撥物資開(kāi)票嗎?)

84784982 

03/28 21:04
開(kāi)票的啊,老師,月底會(huì)開(kāi)票的

84784982 

03/28 21:06
老師,我們公司往都是開(kāi)票做收入的,但是我后期開(kāi)票80萬(wàn)給A公司,貸:記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 70.79萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 9.21萬(wàn) 借記什么科目???????????????

張瑞雪老師 

03/28 21:19
我看你的上面的回復(fù),以為只是走賬,所以問(wèn)問(wèn)開(kāi)不開(kāi)票。若是開(kāi)票的話,調(diào)撥出庫(kù),借:應(yīng)收賬款—A公司,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng);借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品;借銀行存款,貸應(yīng)收賬款—A公司。調(diào)撥入庫(kù),借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款—A公司;借應(yīng)付賬款-A公司,貸銀行存款。

84784982 

03/28 21:37
是這樣的,老師,我們公司,只用應(yīng)付賬款這個(gè)科目核算往來(lái) 應(yīng)該怎么做賬?

張瑞雪老師 

03/28 21:55
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款等這些往來(lái)科目是通用的,用一個(gè)科目確實(shí)比較方便查賬。調(diào)撥出庫(kù),借:應(yīng)付賬款—A公司,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng);借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品;借銀行存款,貸應(yīng)付賬款—A公司。調(diào)撥入庫(kù),借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款—A公司;借應(yīng)付賬款-A公司,貸銀行存款。

84784982 

03/28 22:27
麻煩老師指導(dǎo)一下,感謝

張瑞雪老師 

03/29 02:25
月末收到發(fā)票,借庫(kù)存商品 88.50,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11.50,貸應(yīng)付賬款—A公司 100。月末開(kāi)票,借應(yīng)付賬款—A公司 80,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70.80 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)7.20。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品(看看你們公司之前毛利水平結(jié)轉(zhuǎn),還是按照70.80結(jié)轉(zhuǎn),毛利為0)。
