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問題已解決

老師,你好!我有一筆業(yè)務(wù) 樣品通過快遞發(fā)給國外客戶, 沒有正式報(bào)關(guān), 總金額100多美元, 有進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票, 請(qǐng)問賬務(wù)該如何處理?

84784968| 提問時(shí)間:03/29 18:10
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,樣品未報(bào)關(guān)出口,不符合增值稅免稅或退稅條件,需視同內(nèi)銷繳納增值稅 借:銷售費(fèi)用-樣品費(fèi)(或業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
03/29 18:11
84784968
03/29 18:28
要不要開增值稅普通發(fā)票? 還是不用開票,直接做未開票收入?
董孝彬老師
03/29 18:28
您好,?不開發(fā)票的哦
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