問題已解決
老師,企業(yè)進(jìn)打印機,或者進(jìn)打印紙,然后賣,這種企業(yè)如何做賬,分錄寫庫存商品嗎



是的,分錄寫庫存商品
03/31 14:15

84785020 

03/31 14:16
老師,例如買來一臺打印機 如何作分錄 一般納稅人

文文老師 

03/31 14:17
借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款

84785020 

03/31 14:18
如果貨賣了呢

84785020 

03/31 14:21
老師如果應(yīng)收賬款明細(xì)賬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)平

文文老師 

03/31 14:23
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

84785020 

03/31 14:24
老師如果應(yīng)收賬款明細(xì)賬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)平

文文老師 

03/31 14:28
為何是負(fù)數(shù)?少確認(rèn)收入了?

84785020 

03/31 14:30
當(dāng)時會計分錄記錄的是借銀行存款 貸的應(yīng)收賬款

文文老師 

03/31 14:34
后期確認(rèn)收入平應(yīng)收

84785020 

03/31 15:01
老師明細(xì)賬上應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅是-488.36 未交增值稅-1567.83 怎么做分錄沖平

文文老師 

03/31 15:05
都是負(fù)數(shù)?形成留抵了 ?

84785020 

03/31 15:12
記錯了 應(yīng)該是之前分錄錯了

文文老師 

03/31 15:17
那現(xiàn)在是要將余額調(diào)平 ?

84785020 

03/31 15:19
是的 如何做分錄

文文老師 

03/31 15:22
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
