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問題已解決

老師您好,24年我們企業(yè)有收到政府補(bǔ)貼40萬元,是屬于高薪技術(shù)企業(yè)的補(bǔ)貼。24年會(huì)計(jì)在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候把這40萬元寫到了投資收益,我是剛接手的,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫這個(gè)A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)40萬元我要填寫在哪里呢?謝謝老師

84784981| 提問時(shí)間:03/31 15:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這筆 40 萬元的政府補(bǔ)貼不應(yīng)填寫在 A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表中。 企業(yè)收到的高新技術(shù)企業(yè)政府補(bǔ)貼,通常應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否屬于不征稅收入。如果符合不征稅收入的條件,即企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件、財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求、企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算,在年度匯算清繳申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。在該表第 8 行 “(七)不征稅收入” 的第 4 列 “調(diào)減金額” 中填寫符合不征稅收入條件并作為不征稅收入處理,且已計(jì)入當(dāng)期損益的金額。同時(shí),若涉及專項(xiàng)用途財(cái)政性資金還應(yīng)填報(bào)《A105040 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表》,若涉及不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn)應(yīng)填報(bào)《A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》。 如果不符合不征稅收入條件,則應(yīng)計(jì)入應(yīng)稅收入,在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》(A100000)中直接計(jì)入利潤總額,按照正常的企業(yè)所得稅計(jì)算方法繳納稅款,無需在 A105030 表中填寫
03/31 15:55
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