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問題已解決

這是上個(gè)問題,麻煩老師看一下,我想問的是進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,那耗材那部分銷項(xiàng)稅額呢,是怎么抵扣還是直接交稅呢

84784974| 提問時(shí)間:04/01 14:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是這樣的,如果你出售耗材繳納增值稅,購買的耗材就能抵扣增值稅
04/01 14:17
84784974
04/01 14:19
不太理解,可以講解清楚點(diǎn)嗎
小菲老師
04/01 14:24
同學(xué),你好 就是對應(yīng),如果這個(gè)耗材免稅,那他的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣;如果這個(gè)耗材要交稅,那他的進(jìn)項(xiàng)就能抵扣
84784974
04/01 14:27
如果是醫(yī)療服務(wù)免稅政策,采購耗材的會計(jì)分錄是怎么樣的
小菲老師
04/01 14:33
同學(xué),你好 耗材不免稅,購買耗材 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 出售耗材 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
84784974
04/01 14:40
如果患者種植了一個(gè)牙花了10000,里邊包含了服務(wù)免稅的也包含了耗材銷售,要怎么一起做分錄呢?以及開票的話是怎么開的呢
小菲老師
04/01 14:41
同學(xué),你好 那你要提供耗材對應(yīng)的收入是多少,服務(wù)的收入是多少
84784974
04/01 14:44
比如對半分
小菲老師
04/01 14:47
出售耗材 借:應(yīng)收賬款 5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 5000/1.13*0.13 提供服務(wù) 借:應(yīng)收賬款 5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5000 發(fā)票開具的時(shí)候,服務(wù)后面是免稅,耗材后面稅率是13%
84784974
04/01 14:52
那為什么看到別的診所開的票只有服務(wù)的呢,沒有算那個(gè)耗材
小菲老師
04/01 14:53
同學(xué),你好 這個(gè)開的全是醫(yī)療服務(wù),沒有開耗材,可能還有另外的發(fā)票
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