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問題已解決

購買材料,已付款,貨已收,發(fā)票未開給我,怎樣做處理??

84785042| 提問時(shí)間:04/01 20:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:原材料-暫估 貸:銀行存款
04/01 20:31
84785042
04/01 20:32
收到發(fā)票后在怎么做
劉艷紅老師
04/01 20:34
這個(gè)收到發(fā)票直接沖成本就可以,再做正數(shù)分錄
84785042
04/01 20:36
不會(huì),我搞忘了,是吧之前做的分錄沖紅,在重新做賬??
84785042
04/01 20:37
關(guān)鍵之前銀行轉(zhuǎn)賬回單已做賬
84785042
04/01 20:39
我是制造業(yè),原材料還需要經(jīng)過生產(chǎn)成本,怎么直接沖成本??
劉艷紅老師
04/01 20:42
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,把前面的做相反分錄,再做 正數(shù)就可以
84785042
04/01 20:43
那我銀行回單之前用了,還需要打印一份重新做正數(shù)?
84785042
04/01 20:44
暫估入賬的原材料,可以領(lǐng)用生產(chǎn)加工??
劉艷紅老師
04/01 20:53
可以的,你們收到了材料,只是沒有收到票而已
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