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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買材料,已付款,貨已收,發(fā)票未開給我,怎樣做處理??



借:原材料-暫估
貸:銀行存款
04/01 20:31

84785042 

04/01 20:32
收到發(fā)票后在怎么做

劉艷紅老師 

04/01 20:34
這個(gè)收到發(fā)票直接沖成本就可以,再做正數(shù)分錄

84785042 

04/01 20:36
不會(huì),我搞忘了,是吧之前做的分錄沖紅,在重新做賬??

84785042 

04/01 20:37
關(guān)鍵之前銀行轉(zhuǎn)賬回單已做賬

84785042 

04/01 20:39
我是制造業(yè),原材料還需要經(jīng)過生產(chǎn)成本,怎么直接沖成本??

劉艷紅老師 

04/01 20:42
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,把前面的做相反分錄,再做 正數(shù)就可以

84785042 

04/01 20:43
那我銀行回單之前用了,還需要打印一份重新做正數(shù)?

84785042 

04/01 20:44
暫估入賬的原材料,可以領(lǐng)用生產(chǎn)加工??

劉艷紅老師 

04/01 20:53
可以的,你們收到了材料,只是沒有收到票而已
