問題已解決
以前掛的應(yīng)收賬款,成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個月才來開票,要怎么做賬



你好,如果前期做了未開票收入,本期開票需要先紅沖前面的未開票收入,再按發(fā)票金額入賬。
04/01 20:34

84785044 

04/01 20:42
怎么寫分錄呢

小敏敏老師 

04/01 20:43
沖前期暫估
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)收賬款
按發(fā)票金額入賬
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
