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往年的出口免稅 現(xiàn)在要做進項稅額轉出,怎么調往年的報表呢?還有加計扣除部分要做調減

84784966| 提問時間:04/02 10:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 那你對應的增值稅申報表,進項稅額要轉 申報加計扣除的表格,里面的數(shù)字要減少
04/02 11:10
84784966
04/02 11:14
稅務報表 需要更正到當期的增值稅申報表,填附表2的18行 進項稅額轉出,另外附表4 要填 本期調減額,對吧,除了更改增值表,其他企業(yè)所得稅報表需要更改嗎
小菲老師
04/02 11:14
同學,你好 企業(yè)所得稅表也要更改
84784966
04/02 11:25
改哪個位置,年度還是季度
小菲老師
04/02 11:31
同學,你好 你因為進項稅轉出,導致費用成本增加,那所得稅申報表中,這個費用成本的金額要增加
84784966
04/02 11:35
因為是23年好幾個月份的,所以能不能只改年報
小菲老師
04/02 11:36
同學,你好 要和增值稅的期間一致
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