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問題已解決

老師,2月份的增值稅不是申報(bào)了嗎,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2月份的收入漏做了,現(xiàn)在可以補(bǔ)做到2月份,然后重新修改增值稅否?

84785044| 提問時(shí)間:04/02 12:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
發(fā)現(xiàn) 2 月份已申報(bào)增值稅中收入漏做,通常是可以補(bǔ)充做到 2 月份賬里,并更正增值稅申報(bào)的,但具體操作和可行性需考慮以下因素: 賬務(wù)處理方面 在會(huì)計(jì)核算上,應(yīng)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整,補(bǔ)充記錄 2 月份漏做的收入。 執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:若該收入對(duì)應(yīng)的成本已結(jié)轉(zhuǎn),補(bǔ)充收入分錄為 借:應(yīng)收賬款等相關(guān)科目 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(一般納稅人) 或 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:調(diào)整 2 月份財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目,如營(yíng)業(yè)收入、應(yīng)交稅費(fèi)等。 稅務(wù)申報(bào)方面 更正申報(bào)可行性:增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人在辦理納稅申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)表存在錯(cuò)誤,通常都可以更正申報(bào)表 。目前增值稅一般只能更正 2022 年之后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 更正申報(bào)途徑: 電子稅務(wù)局:登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】--【稅費(fèi)申報(bào)與繳納】,從界面左側(cè)子菜單欄點(diǎn)擊【申報(bào)更正】進(jìn)入申報(bào)更正功能,選擇所要更正的申報(bào)表種類,選擇申報(bào)日期區(qū)間或者稅款所屬期區(qū)間,點(diǎn)擊【查詢】查詢已申報(bào)的記錄,選中后點(diǎn)擊【更正申報(bào)】;選擇需要更正的申報(bào)表,選擇相關(guān)欄次進(jìn)行更正操作。完成更正后,可以直接點(diǎn)擊【申報(bào)】在線完成更正申報(bào),也可以點(diǎn)擊【導(dǎo)出報(bào)盤】生成報(bào)盤文件,到自助辦稅終端或辦稅服務(wù)廳前臺(tái)進(jìn)行更正。 辦稅服務(wù)廳:攜帶相關(guān)資料(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、單位公章、正確的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等)前往當(dāng)?shù)剞k稅服務(wù)廳,在窗口辦理更正申報(bào)。 注意事項(xiàng): 申報(bào)期內(nèi)與申報(bào)期外:如果在申報(bào)期內(nèi)且未繳款 ,可以直接在申報(bào)界面選擇 “作廢稅期內(nèi)未繳款的申報(bào)表”,無需使用更正申報(bào)功能;若已繳納稅款或已開具 “繳稅憑證”,則無法撤銷申報(bào),只能進(jìn)行更正申報(bào),且修改后的應(yīng)補(bǔ)(退)稅額需大于修改前的數(shù)據(jù)(部分地區(qū)有此要求 )。 更正次數(shù)限制:部分地區(qū)更正申報(bào)目前只支持更正一次。 滯納金問題:如果更正后需要補(bǔ)繳稅款,且超出了繳款期限,可能需要按規(guī)定加收滯納金。
04/02 12:38
84785044
04/02 12:39
好的 謝謝老師
樸老師
04/02 12:50
滿意請(qǐng)給好評(píng)好評(píng),謝謝
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