當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,我去年做的營業(yè)外收入科目的憑證,今年要沖銷,我是原科目沖銷,還是把貸方改成以前年度損益調(diào)整呢?



若營業(yè)外收入金額小,對報(bào)表影響不大,可用原科目沖銷,編相反分錄。若金額大,對以前年度損益影響重大,應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整,借記該科目,貸記 “營業(yè)外收入”,同時(shí)調(diào)整所得稅、盈余公積等相關(guān)科目。重要性判斷無絕對標(biāo)準(zhǔn),難判斷時(shí),建議優(yōu)先用 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整。
04/02 13:22

84785001 

04/02 13:29
我就是按的以前年度損益調(diào)整科目沖銷的,我們領(lǐng)導(dǎo)說賬上還掛著那筆金額的正數(shù),金額很大,18萬多

樸老師 

04/02 13:31
以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

84785001 

04/02 13:33
嗯,結(jié)轉(zhuǎn)了,反正我不管是哪個(gè)損益科目要改成以前年度損益調(diào)整,都是只改科目,金額和方向都不變,對吧?

樸老師 

04/02 13:36
同學(xué)你好
對的
是這樣

84785001 

04/02 13:44
好的,非常感謝老師耐心回復(fù)!

樸老師 

04/02 13:46
滿意請給好評好評,謝謝

84785001 

04/02 17:41
老師,我還沒理解出來這個(gè)問題,本來同年度里沖減管理費(fèi)用,我是借:應(yīng)收賬款18.5,借管理費(fèi)用-18.5(多筆類似的調(diào)整法)這種情況下,凈利潤有32萬多,但是我用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用,也就是:借:應(yīng)收賬款18.5,借:以前年度損益調(diào)整-18.5,凈利潤反而變成-4萬多,我理解的是,沖減了管理費(fèi)用,利潤會是增加的,所以沖減了后,凈利潤,應(yīng)該還是32萬多才對吧?還有以前年度損益調(diào)整科目借方負(fù)數(shù)說明什么呢?

樸老師 

04/02 17:45
結(jié)果差異原因:同年度直接沖減管理費(fèi)用,減少當(dāng)期利潤抵減項(xiàng),使凈利潤增加。用 “以前年度損益調(diào)整” 科目,其不影響當(dāng)期凈利潤,調(diào)整后凈利潤變化大,可能因未考慮其他以前年度損益影響因素或相關(guān)調(diào)整不完整。
借方負(fù)數(shù)含義:借方負(fù)數(shù)等同于貸方正數(shù),意味著增加以前年度利潤,最終 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤”,調(diào)整留存收益。

84785001 

04/02 17:57
那為什么我全年下來的凈利潤會只有3萬多呢?我想著應(yīng)該是16萬多的那個(gè)金額。因?yàn)槟f的是以前年度損益調(diào)整科目最終余額轉(zhuǎn)入利潤分配里面,那利潤分配有16萬多,應(yīng)該表示去年整個(gè)就盈利了16萬多。

樸老師 

04/02 17:59
你是什么原因做的跨年調(diào)整

84785001 

04/02 18:18
有筆大的費(fèi)用18.5萬,原先不確定人家承不承認(rèn),所以掛的管理費(fèi)用,然后當(dāng)時(shí)想著1月份跨年了,所以本來應(yīng)該沖管理費(fèi)用的直接沖了以前年度科目,還有一些是元月份補(bǔ)提了24年度的工資和年終獎(jiǎng)這部分,本來應(yīng)該增加幾萬的管理費(fèi)用,也用了以前年度,還有就是元月份有筆銷售退貨,本來應(yīng)該沖減營業(yè)收入的,沖減了以前年度科目,還有些金額小的調(diào)整最終這樣調(diào)來調(diào)去,以前年度科目就變成了-9.2萬,圖片上就是我調(diào)整以前年度科目的明細(xì)內(nèi)容。

樸老師 

04/02 18:19
是的,如果不認(rèn)那就要調(diào)整

84785001 

04/02 18:24
您幫我看看,我把以前年度科目的金額全部調(diào)整成本來應(yīng)該調(diào)整的科目,結(jié)果利潤表中的凈利潤多那么多,而且和我資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配金額也對不上,我真不知道啥原因,該咋改呢?

樸老師 

04/02 18:26
不用改
按你調(diào)整后的申報(bào)就可以

84785001 

04/02 18:36
好的,謝謝老師?。?/div>

樸老師 

04/02 18:41
滿意請給好評好評,謝謝


0/400
相關(guān)問答
查看更多-
稅金及附加去年多計(jì)提了,今年沖銷掉,就200多點(diǎn)的費(fèi)用可以不用以前年度損益調(diào)整,用營業(yè)外收入之類的哪個(gè)科目代替嗎?
223
-
沖銷去年的收入,用以前年度損益調(diào)整科目 ,稅務(wù)報(bào)表要填沖銷今年的收入嗎?稅務(wù)報(bào)表上的收入是不是要沖減,不然報(bào)表只沖稅金嗎?
887
-
老師請問一下去年未開票收入已經(jīng)入賬了,今年客戶叫開票結(jié)賬,怎么沖銷去年的收入,直接紅沖還是需要走以前年度損益調(diào)整科目呢
441
-
去年暫估的主營業(yè)務(wù)成本,今年沖銷可以通過以前年度損益調(diào)整嗎
649
-
老師?有筆去年六千多的費(fèi)用今年要沖銷掉 可以直接計(jì)入損益科目沖銷嗎 還是必須要用以前年度損益調(diào)整
544
最新回答
查看更多- 老師,我想咨詢一下,我今天剛查到我初級會計(jì)過了,這個(gè)職稱和證書領(lǐng)取在北京是個(gè)什么流程? 昨天
- 您好老師,在注會審計(jì)中,如果如果已執(zhí)行的工作仍不能提供充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),集團(tuán)項(xiàng)目組對不重要的組成部分實(shí)施實(shí)施特定程序(特定審計(jì)程序)以及對一個(gè)或多個(gè)賬戶余額、一類或多類交易或披露實(shí)施審計(jì)(特殊項(xiàng)目審計(jì))時(shí),需要對不重要組成部分確定組成部分重要性嗎 昨天
- 這頁P(yáng)PT上,股東(董事)的決議被依法撤銷或宣告無效,指的是決議被誰撤銷? 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 25天前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 25天前