問題已解決
年末本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。年底12月份的財務(wù)報表。會在未分配利潤那里體現(xiàn)嗎?



肯定會
你1月份的時候本年利潤有余額也在未分配里面包含著。這里面未分配利潤期末余額就等于期初加上本年利潤。不相信的話,可以自己計算一下的。
04/02 15:14

84784982 

04/02 15:17
但是會計沒有結(jié)轉(zhuǎn),本年利潤一直會有余額,咋搞?

郭老師 

04/02 15:19
他結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了。

郭老師 

04/02 15:19
你現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)了就可以。

84784982 

04/02 15:23
我明白了,老師,未分配利潤的期末余額就是等于資產(chǎn)負債表的期末數(shù),對嗎

郭老師 

04/02 15:25
年末結(jié)轉(zhuǎn)了的話是一樣的,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,一直都會不一樣。這個期末未分配利潤包含著本年利潤余額

84784982 

04/02 17:32
我3月份收到了對方開給我的負數(shù)發(fā)票,-8000元。那我在3月份的賬務(wù)處理做了進項稅額的轉(zhuǎn)出8000,申報所屬期3月份增值稅的時候也要體現(xiàn)這個進項稅額轉(zhuǎn)出,對嗎?老師

郭老師 

04/02 17:32
是的,對的,是這么做的。

84784982 

04/02 17:37
我們公司需要退貨,開具了紅字信息表給對方,我們會計做進項稅額轉(zhuǎn)出的處理,是開具紅字信息表的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出,還是收到對方開具給我們負數(shù)發(fā)票的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?

郭老師 

04/02 17:39
開了紅的確認單的時候進項轉(zhuǎn)出

84784982 

04/02 17:40
紅字確認單是不是就是紅字信息表?

郭老師 

04/02 17:44
是的對的是的對的

84784982 

04/02 18:36
但是我們開紅字確認單的時候,對方還沒有開具紅字發(fā)票給我們,我們公司還沒有收到負數(shù)的紅字發(fā)票

郭老師 

04/02 18:38
沒有收到紅字發(fā)票也得進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 

04/02 18:38
你2月份的紅字確認單,3月份才開負數(shù)發(fā)票。2月份就得進項轉(zhuǎn)出。

84784982 

04/02 19:05
3月份申報2月份增值稅的時候,系統(tǒng)會自己取數(shù)填列在附表二的第20欄嗎?在實際工作中

郭老師 

04/02 19:06
你好是的對的會的

84784982 

04/02 19:09
那會計賬務(wù)處理,也是在2月份休現(xiàn)進項稅額的轉(zhuǎn)出,后期再追回負數(shù)發(fā)票放回2月份的憑證,

郭老師 

04/02 19:10
對的是的,是這么做的

84784982 

04/02 19:18
有一張費用 發(fā)票是10000元,我沖紅了,對方也開具了負10000紅字給我,但我只需要5000給我公司,會計在賬務(wù)上如何處理?

郭老師 

04/02 19:24
借應(yīng)付帳
貸管理費用
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

84784982 

04/02 21:35
錢退回了銀行賬戶 ,
借:銀行存款 5000
管理費用 -4716.98
貸: 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 283.02 老師,這樣做賬可以嗎?

郭老師 

04/02 21:37
可以的,可以這么做的。
