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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
(6)甲公司某項(xiàng)應(yīng)付賬款被誤計(jì)入其他應(yīng)付款,其金額高于財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性,因此項(xiàng)錯(cuò)報(bào)不影響甲公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo),審計(jì)項(xiàng)目組同意管理層不予調(diào)整。要求:指出審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。



你好
這個(gè)的恰當(dāng)?shù)?/div>
04/02 21:09


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甲公司某項(xiàng)應(yīng)付賬款被誤計(jì)入其他應(yīng)付款,其金額高于財(cái)務(wù)報(bào)表整體重要性,因此項(xiàng)錯(cuò)報(bào)不影響甲公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo),審計(jì)項(xiàng)目組同意管理層不予調(diào)整,問(wèn)審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)
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要求:針對(duì)上述事項(xiàng)(1)至(5),逐項(xiàng)指出每個(gè)事項(xiàng)中審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)。如果不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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老師這題怎么做?A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)上市公司甲公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)工作底稿中的部分內(nèi)容摘錄如下:
(1)甲公司某項(xiàng)應(yīng)付賬款被誤計(jì)入其他應(yīng)付款,其金額高于財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性水平,因此項(xiàng)錯(cuò)報(bào)不影響甲公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo),審計(jì)項(xiàng)目組同意管理層不予調(diào)整。
(2)甲公司2023年年末非流動(dòng)負(fù)債余額中包括一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款2500萬(wàn)元,占非流動(dòng)負(fù)債總額的50%,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為,該錯(cuò)報(bào)對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)有影響,不屬于重大錯(cuò)報(bào),同意管理層不予調(diào)整。
(3)甲公司2024年年更換了管理層。因已獲取新任管理層有關(guān)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表的書(shū)面聲明,A注冊(cè)會(huì)計(jì)師未再要求前任管理層提供書(shū)面聲明。
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資料三:A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了實(shí)施的具體程序,具體如下:(1)乙公司本期注銷3個(gè)銀行賬戶,這些銀行賬戶此前一直沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)且余額為委。市計(jì)項(xiàng)目組成員沒(méi)有將這?個(gè)銀行賬戶納入西證范圍。(2)因突降暴雪,車計(jì)項(xiàng)目組成員無(wú)法前往乙公司某倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)盤,項(xiàng)目組成員對(duì)存放在該倉(cāng)庫(kù)的存貨實(shí)施替代市計(jì)程序,并據(jù)此得出“存貨余額沒(méi)有差異”的結(jié)論。(3)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師通過(guò)向管理層詳細(xì)詢問(wèn),獲取了與賒銷審批相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否得到執(zhí)行的充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)4.針對(duì)資料三(1)項(xiàng),指出市計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是否怡當(dāng),如不恰當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。5.針對(duì)資料三(2)項(xiàng),指出市計(jì)項(xiàng)目組成員的做法是否恰當(dāng),如不恰當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。6.針對(duì)資料三《3)項(xiàng),指出A注冊(cè)會(huì)計(jì)師的做法是否恰當(dāng),如不怡當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
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(5)審計(jì)項(xiàng)目組對(duì)甲公司產(chǎn)品成本核算進(jìn)行測(cè)試,將成本計(jì)算單中產(chǎn)量和標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)與生產(chǎn)部門的產(chǎn)量記錄和標(biāo)準(zhǔn)成本清單進(jìn)行了核對(duì),檢查了成本差異的計(jì)算、分配與賬務(wù)處理,結(jié)果滿意。
要求:
針對(duì)上述項(xiàng),指出審計(jì)項(xiàng)目組的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng),簡(jiǎn)要說(shuō)明理由
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