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公司租辦公室半年6000元,開票6000元,當(dāng)月付款6000元,做賬想待攤6個月,怎么做賬?

84785033| 提問時間:04/03 09:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你這個借預(yù)付賬款貸。銀行存款 ,然后每個月攤銷管理費用,租金,貸預(yù)付賬款。
04/03 09:08
84785033
04/03 09:23
可是發(fā)票是一張發(fā)票,我做貸攤管理費時后面附什么附件
宋生老師
04/03 09:48
你好,你是說實際攤銷的時候用什么做原始單據(jù),是嗎?
84785033
04/03 15:34
是啊,實際只有一張發(fā)票,比如是開了6萬的發(fā)票,但每個月攤1萬,后面的附件怎么弄,只有一張6萬的發(fā)票啊,放第一個月就得全額抵扣了,以后幾個月怎么弄怎么攤放什么附件稅怎么抵扣?
宋生老師
04/03 15:35
你好,這個做一個表來攤銷就好了。你也可以把發(fā)票復(fù)印用復(fù)印件。
84785033
04/03 15:40
還是不明白怎么操作呢?稅務(wù)上搜當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項票,這是一張票,不是就得全部抵扣了嗎?那做賬只做1/6,那賬和報稅不是不一樣了嗎?
宋生老師
04/03 15:40
你好,你這個抵扣的做待認(rèn)證進(jìn)項稅就行了。 這個是分開金額和稅額,然后只有金額的這部分做攤銷 稅額單獨做進(jìn)項。
84785033
04/03 15:43
你能已6萬為例,具體寫一下分錄嗎?
宋生老師
04/03 15:44
如借預(yù)付賬款6萬,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額5400。貸,銀行存款65400。 然后每個月借管理費用,租金,貸預(yù)付賬款1萬。
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