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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!我問下,我廠與供貨商合作購(gòu)鋸未,總計(jì)金額442萬元,我廠己預(yù)付340萬元,還欠102萬元尾款沒付給供貨商,其中,100萬元,要計(jì)付4%利息,2萬元,下月還給供貨商,問欠的100萬元,怎么做分錄?



借原材料貸,
銀行存款340,
應(yīng)付賬款102
借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息貸應(yīng)付利息2
04/03 09:45

郭老師 

04/03 09:45
支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款100

84785038 

04/03 09:56
謝謝老師

郭老師 

04/03 09:57
不用客氣,工作愉快
