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問題已解決

老師好,我們公司收到對方的返點(diǎn),同時開具了專票,能寫這個分錄么 借,應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)……銷項(xiàng) 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款

84785020| 提問時間:04/03 10:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你操作可以這樣做,但是嚴(yán)格來說這種需要對方開紅字發(fā)票沖減
04/03 10:53
84785020
04/03 11:07
這樣做有什么風(fēng)險么
宋生老師
04/03 11:08
你好,你有沒有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)呢。
84785020
04/03 11:10
進(jìn)項(xiàng)有呀,首先我們向他們買服務(wù),他們開了進(jìn)項(xiàng)給我們,然后這個錢過段時間會給我們返點(diǎn),需要我們開票過去,然后對方把返點(diǎn)的錢打過來
宋生老師
04/03 11:11
你好,你們又給對方開提供服務(wù)的發(fā)票?
84785020
04/03 11:12
對,是這樣
宋生老師
04/03 11:13
你好,操作是可以的了。
84785020
04/03 11:14
對方要求的,對方是為了增加收入?
宋生老師
04/03 11:14
你好,操作是能操作。只是不規(guī)范
84785020
04/03 11:53
老師,軟件產(chǎn)品和硬件一起開票,軟件產(chǎn)品的成本可以為0么,如果是這個軟著幾年前就研發(fā)出來了,然后只是把它寫入硬件里面,只需要幾分鐘的時間,那它成本可以為0么
宋生老師
04/03 11:55
你好,這個正常是需要攤銷的。
84785020
04/03 11:56
那統(tǒng)計(jì)不出來成本怎么攤銷呢
宋生老師
04/03 11:57
你好,你這個直線折舊法攤銷就可以了。 你當(dāng)時研發(fā)的時候是計(jì)入什么科目的?
84785020
04/03 13:47
以前沒有入無形資產(chǎn)的, 研發(fā)的時候如果是只是按工資,社保這些分?jǐn)偭说脑捘??我現(xiàn)在還沒找到以前的數(shù)據(jù)
宋生老師
04/03 13:47
你好,研發(fā)的時候是怎么做的憑證?
84785020
04/03 13:48
管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—-工資
宋生老師
04/03 13:50
你好如果,如果是這樣子的話,你就不需要分?jǐn)偭耍耙呀?jīng)直接做了費(fèi)用。
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