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問題已解決

請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風(fēng)險(xiǎn)提示,我自查了下,藍(lán)字發(fā)票是銷售方已經(jīng)紅沖的發(fā)票,紅字發(fā)票是對方紅沖開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)要反饋的話,發(fā)票問題情況是選有問題呢,還是沒問題,選有問題的話,發(fā)票匯總確認(rèn)要填寫企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況

84785034| 提問時(shí)間:04/03 13:48
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,1.稅務(wù)系統(tǒng)提示該發(fā)票存在異常(如紅沖后仍被入賬使用等),且您確認(rèn)該藍(lán)字發(fā)票確實(shí)不應(yīng)再使用(已被紅沖),則應(yīng)選擇有問題,并在系統(tǒng)中如實(shí)說明情況:藍(lán)字發(fā)票已被銷售方紅沖,紅字發(fā)票為正確沖銷憑證。 2.若稅務(wù)系統(tǒng)僅是提示紅藍(lán)發(fā)票對應(yīng)關(guān)系,而您確認(rèn)紅字發(fā)票已正確沖銷且賬務(wù)處理無誤(如未重復(fù)抵扣或列支成本),則可選擇無問題,并附說明:紅字發(fā)票為合規(guī)沖銷,藍(lán)字發(fā)票已作廢。 3.僅當(dāng)該發(fā)票的紅沖導(dǎo)致前期已確認(rèn)的收入/成本費(fèi)用需要修正(如跨年度紅沖或多計(jì)成本)時(shí),才需要填寫企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整。如果紅沖已在當(dāng)期正確處理(如沖減當(dāng)期收入或成本),則無需調(diào)整。
04/03 13:51
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