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問題已解決

老師 我計提工資 6000 結(jié)轉(zhuǎn)損益 管理費用6000 下月發(fā)放的 (借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 )這一步是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)損益啊

84784999| 提問時間:04/03 14:25
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 這一步不用結(jié)轉(zhuǎn)損益
04/03 14:26
84784999
04/03 14:37
如果不計提直接發(fā)工資? 就得結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
文文老師
04/03 14:40
只要做了涉及損益的科目,就要結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784999
04/03 14:48
老師 我應付職工薪酬貸方有有余額說明? 欠員工的是吧
文文老師
04/03 14:50
是,應付職工薪酬貸方 有余額說明, 欠員工
84784999
04/03 14:50
老師? 我是物業(yè)公司? 收物業(yè)費 是不是不用挨家給開發(fā)票啊? 收據(jù)直接附在賬里可以嗎?
文文老師
04/03 14:54
若不用開發(fā)票,收據(jù)直接附在賬里,可以
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