問題已解決
老師 我計(jì)提工資 6000 結(jié)轉(zhuǎn)損益 管理費(fèi)用6000 下月發(fā)放的 (借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 )這一步是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)損益啊



借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
這一步不用結(jié)轉(zhuǎn)損益
04/03 14:26

84784999 

04/03 14:37
如果不計(jì)提直接發(fā)工資? 就得結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧

文文老師 

04/03 14:40
只要做了涉及損益的科目,就要結(jié)轉(zhuǎn)損益

84784999 

04/03 14:48
老師 我應(yīng)付職工薪酬貸方有有余額說明? 欠員工的是吧

文文老師 

04/03 14:50
是,應(yīng)付職工薪酬貸方 有余額說明, 欠員工

84784999 

04/03 14:50
老師? 我是物業(yè)公司? 收物業(yè)費(fèi) 是不是不用挨家給開發(fā)票啊? 收據(jù)直接附在賬里可以嗎?

文文老師 

04/03 14:54
若不用開發(fā)票,收據(jù)直接附在賬里,可以
