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個體戶開出的普票,做賬的時候,增值稅那部分還需要分開嗎?還是價稅一起算作收入?

84785019| 提問時間:04/03 15:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模納稅人且未超免稅標(biāo)準(zhǔn):若個體戶屬于小規(guī)模納稅人,且季度銷售額(含普票、專票及未開票收入)未超過 30 萬元(按月納稅的,月銷售額未超過 10 萬元 ),享受免征增值稅政策。在這種情況下,不需要單獨(dú)核算增值稅,價稅合計全部計入主營業(yè)務(wù)收入。例如,個體戶開具一張含稅金額為 10300 元的普票,會計分錄為:借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等) 10300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10300 小規(guī)模納稅人但超免稅標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)個體戶是小規(guī)模納稅人,然而季度銷售額超過了免稅標(biāo)準(zhǔn),就需要進(jìn)行價稅分離。假設(shè)適用征收率為 3%(目前有優(yōu)惠政策,征收率可能為 1% ),若開具一張含稅金額為 10300 元的普票,先計算不含稅銷售額 = 10300÷(1 + 3%)= 10000 元,增值稅額 = 10000×3% = 300 元。會計分錄為:借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等) 10300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 300 一般納稅人:要是個體戶為一般納稅人,無論銷售額多少,開具普票都要進(jìn)行價稅分離。假設(shè)適用稅率為 13% ,開具一張含稅金額為 11300 元的普票,不含稅銷售額 = 11300÷(1 + 13%)= 10000 元 ,增值稅銷項稅額 = 10000×13% = 1300 元。會計分錄為:借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等) 11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1300
04/03 15:27
84785019
04/03 15:30
小規(guī)模開專票的那部分增值稅也不用繳稅?但是稅務(wù)系統(tǒng)自動就生成專票的就要繳稅了
樸老師
04/03 15:34
同學(xué)你好 專票要交的哦
84785019
04/03 15:35
申報經(jīng)營所得的時候,是按照不含稅價填收入是嗎?那這樣的話,賬上和申報不就不符啦
樸老師
04/03 15:36
同學(xué)你好 這個是按毛利的 不止是收入還有成本呢
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