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問(wèn)題已解決

老師,增值稅的留抵額怎么抵掉申報(bào)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:04/03 16:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你現(xiàn)在想怎么抵消掉?沒(méi)明白
04/03 16:09
84785007
04/03 16:12
他有未交的增值稅,但上期有留抵稅額,現(xiàn)在想先把留抵稅額抵掉,申報(bào)上怎么操作,請(qǐng)指教
家權(quán)老師
04/03 16:15
意思是2月申報(bào)的增值稅沒(méi)有交,欠稅了?3月有留抵稅抵繳? 在附表2填第21行,留抵稅抵欠稅
84785007
04/03 16:15
老師請(qǐng)指導(dǎo)一下,謝謝
家權(quán)老師
04/03 16:18
就是我說(shuō)的那樣填報(bào)
84785007
04/03 16:27
就這樣,直接提交申報(bào)嗎
家權(quán)老師
04/03 16:31
還有31欄,要填抵繳欠交的2月的稅
84785007
04/03 16:35
欠交的是2024年11月的
84785007
04/03 16:37
也是附表二的31欄嗎
家權(quán)老師
04/03 16:39
是的,抵繳欠稅,就是第31欄
家權(quán)老師
04/03 16:40
是的,抵繳欠稅,就是主表的第31欄
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