當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)。問題一:如果認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅月末分錄怎么做?問題二:如果不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅月末分錄怎么做?



你好,這個你正常做就可以了。借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
如果不認(rèn)證的話,你就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面就好了。比如你購買原材料,借,原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸,應(yīng)付賬款。
04/03 16:11
