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問題已解決

請(qǐng)問老師,我公司去年收到一張專票,今年3月,又收到這張專票的負(fù)數(shù)紅沖,我應(yīng)該怎么做賬?我是小規(guī)模

84785042| 提問時(shí)間:04/04 13:08
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
04/04 13:09
84785042
04/04 13:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
樸老師
04/04 13:11
之前收到這個(gè)發(fā)票分錄怎么做的
84785042
04/04 13:20
借 銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金
樸老師
04/04 13:22
那你現(xiàn)在把錢要回來做 借現(xiàn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785042
04/04 13:35
問了對(duì)方,說是弄錯(cuò)了,錢不能退,再重開發(fā)票,那也得是4月份開了,那我三月份收到的這張紅沖,怎么做賬?
樸老師
04/04 13:41
那就直接借費(fèi)用科目負(fù)數(shù)借應(yīng)付賬款
樸老師
04/04 13:42
然后收到發(fā)票再做 借費(fèi)用科目貸應(yīng)付賬款
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