問題已解決
銷項(xiàng)15646.02進(jìn)項(xiàng)34956.47,還有紅沖以前發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額15998.53,具體分錄怎么寫?



您好,15646.02+15998.53=31644.55小于34956.47為3311.92 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3311.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3311.92
04/04 14:43

84785020 

04/04 14:49
紅沖以前的發(fā)票怎么做

84785020 

04/04 14:50
15332.53對方紅沖

84785020 

04/04 14:50
15998.53怎么做分錄

董孝彬老師 

04/04 14:53
您好,借:原材料等? 15998.53? ?代:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 15998.53

84785020 

04/04 15:08
等下個月留底稅額怎么做分錄?

董孝彬老師 

04/04 15:09
您好,下面第一個分錄。我框出來
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)?
