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84785020| 提問時間:04/04 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
已認證抵扣或已入賬 1.?購買方填《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,暫轉出進項稅額。 2.?銷售方開紅字發(fā)票。 3.?賬務:借:應付賬款等 貸:原材料等 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 。 未認證抵扣且未入賬 1.?銷售方填《信息表》。 2.?銷售方開紅字發(fā)票。 3.?賬務:借:應付賬款等(紅字) 貸:原材料等(紅字) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(紅字,如涉及)
04/04 14:55
84785020
04/04 15:19
留抵稅額具體分錄怎么寫?
樸老師
04/04 15:29
借轉出未交增值稅貸進項 借銷項貸轉出未交增值稅 借未交增值稅貸轉出未交增值稅
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