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問(wèn)題已解決

檸檬云軟件,從2月份開(kāi)始新建賬,期初數(shù)據(jù)怎么錄入

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:04/04 18:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,你在建賬套前就有期初錄入的,
04/04 18:50
84784957
04/04 18:52
是從代賬公司拿回來(lái)的賬,做到一月結(jié)束,我從二月開(kāi)始接著做賬
劉艷紅老師
04/04 18:54
你問(wèn)他要科目余額表,用這個(gè)做期初數(shù)據(jù)
84784957
04/04 18:57
把一月份的科目余額表提供就可以了?
劉艷紅老師
04/04 18:57
是的,是的,有這個(gè)就可以了
84784957
04/04 18:59
不過(guò)他之前的賬只有應(yīng)付科目薪酬,庫(kù)存現(xiàn)金,其他應(yīng)付款,管理費(fèi)用有數(shù)字,也是只需要提供科目余額表就可以了嗎?
劉艷紅老師
04/04 19:00
是的,你要按科目明細(xì)表建賬
84784957
04/04 19:04
什么是科目明細(xì)表?
84784957
04/04 19:09
是不是只要根據(jù)科目余額表的金額輸?shù)较鄬?duì)應(yīng)科目里的期初余額就可以,借方余額就錄到相對(duì)應(yīng)科目的借方余額,貸方余額錄到貸方
劉艷紅老師
04/04 19:09
就是公司所有科目的表,你和他說(shuō)他知道
84784957
04/04 20:27
如果沒(méi)有科目余額表,用資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表可以填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬,管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,庫(kù)存現(xiàn)金,未分配利潤(rùn)的期初數(shù)據(jù)嗎
劉艷紅老師
04/04 20:30
可以的,按報(bào)表來(lái)就可以
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