問題已解決
老師請問多交稅款在增值稅申報表中顯示負(fù)數(shù)為多交,在表中怎么填,才能減稅額。



你好,你看下34行的應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)嗎?
04/05 13:58

84784947 

04/05 14:06
沒有數(shù)字,是去年11月份多交的稅款,現(xiàn)在怎么填?

郭老師 

04/05 14:09
25是不是負(fù)數(shù)
你第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)的上個月報表截圖

84784947 

04/05 14:12
好,是負(fù)數(shù)

郭老師 

04/05 14:18
不是到25行第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那一個月的上一個月申報表你截圖

84784947 

04/05 14:18
之前沒有辦理退稅,現(xiàn)在要怎么填表呢?

84784947 

04/05 14:19
好,看看老師,這種情況應(yīng)該怎么填

郭老師 

04/05 14:20
需要看下是不是有多交
你這樣判斷不了

郭老師 

04/05 14:20
或者你去一邊去退抵稅管理里面,他提示你退稅嗎?

84784947 

04/05 14:23
在那個類目

郭老師 

04/05 14:25
上面的一般退稅管理里面 然后找一站式退稅

84784947 

04/05 14:25
這個不能抵扣嗎?一定要退稅是不是

郭老師 

04/05 14:26
可以抵扣
你去這里可以選擇

84784947 

04/05 14:27
在這里面全部都退,還是就退增值稅申報表上的數(shù)字

郭老師 

04/05 14:27
選擇其他退稅方式
就這一個么
怎么沒有增值稅

郭老師 

04/05 14:28
而且金額也不對
你在去看下吧
