問題已解決
借管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款 調(diào)整科目,借銷售費(fèi)用-其他,貸管理費(fèi)用-其他負(fù)數(shù) 老師,請問這樣有問題嗎



您好,這個調(diào)的是當(dāng)年的賬嗎?
04/05 15:47

84784974 

04/05 15:52
調(diào)的是24年12月份,當(dāng)時科目錄入錯了

劉艷紅老師 

04/05 15:53
如果是24年的是用以前年度損益調(diào)整,不是用費(fèi)用類的科目,可以不用更正,因?yàn)檫@個并沒有影響損益

84784974 

04/05 15:55
不調(diào)整,對后期查賬有影響吧

劉艷紅老師 

04/05 15:58
不會,這個只是科目錯誤,并不影響損益

84784974 

04/05 16:05
好的
一般納稅人
如果收到了采購發(fā)票應(yīng)該怎么做賬

劉艷紅老師 

04/05 16:06
借:庫存商品
貸:銀行存款

84784974 

04/05 16:25
收到專票可以抵扣增值稅

劉艷紅老師 

04/05 16:28
可以的,能抵扣的,把這個進(jìn)項加進(jìn)去就可以了

84784974 

04/05 16:38
怎么寫,不懂

劉艷紅老師 

04/05 16:43
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項
貸:銀行存款

84784974 

04/05 21:36
采購原材料鋁材,做賬也是庫存商品嘛,還是借原材料

劉艷紅老師 

04/05 21:36
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項
貸:銀行存款

84784974 

04/05 21:43
應(yīng)交稅費(fèi),需要三級科目嘛

劉艷紅老師 

04/05 21:44
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)

84784974 

04/05 22:08
實(shí)操軟件有沒有一般納稅人做賬的

劉艷紅老師 

04/05 22:10
實(shí)操的可以做一般人的也能做小規(guī)模人的

84784974 

04/05 22:10
一般的不是講要分三級科目嗎

劉艷紅老師 

04/05 22:13
這個你可以分三級,可以一起用
