問題已解決
老師,剛?cè)ヒ还?,這公司原來是2020年成立的,我們這老板是24年6月份從原法人那買過了的,當(dāng)時就提供了23年和24年的賬,今年去辦理開票提額度,沒有辦下來?,F(xiàn)在我過來,老板想把這公司的賬務(wù)從開始從新理一遍(重新做),但是20年到22年沒有賬了,目前能找到的只有銀行回單,發(fā)票和合同也都沒有。我想著就從23年開始重新建賬做,您看這種情況從什么時候開始建賬適合呢?



您好,是內(nèi)賬吧,23年1月,因為以前沒有資料,咱也補不上呀
04/06 13:00

84785010 

04/06 13:10
也不屬于內(nèi)賬吧,如果讓我重新做,我的計劃就是到時今年的匯算清繳就按現(xiàn)在重新做的賬來報,不知道這樣是否可以?還有從23年開始重新建賬,這個期初余額用什么余額,現(xiàn)有的資料顯示有的最早的賬務(wù)是從23年3月開始的,那我是不是可以直接用23年3月科目余額表上的期初余額呢?還有它這個從23年3月建屬于年初建賬的類型嗎?

董孝彬老師 

04/06 13:12
您好,不可以,24年匯繳只能按24年上任做的報表申報,季度和年度差異大有查賬風(fēng)險的,我們賬本來就不規(guī)范
2.23年建賬期初是22年12月的期末數(shù),從電子稅務(wù)局導(dǎo)出負(fù)債表
3.如果從23.3建賬,那以23年2月的科目余額表的期末作為期初

84785010 

04/06 13:16
現(xiàn)在就是沒有23年2月的科目余額表了

董孝彬老師 

04/06 13:17
哦哦,那咱看哪個月有,就以這個作為期初來建賬

84785010 

04/06 13:17
23年3月之前的賬都沒有

董孝彬老師 

04/06 13:18
哦哦,我知道,上面信息就是回復(fù)您了

84785010 

04/06 13:22
那如果從23年3月建賬的話,是按年中建賬的程序來(還要錄入本年累計發(fā)生額)還是按年初建賬的程序來呢?

董孝彬老師 

04/06 13:23
您好,我們1-2月的賬本來也 不準(zhǔn),就錄入期初就好了

84785010 

04/06 13:23
如果匯算清繳按上任做的申報表申報,那不是重做的意義就沒了嗎?

董孝彬老師 

04/06 13:25
您好,有意義,重做是給老板看的,稅務(wù)是要連續(xù)的
到時還得手工調(diào)整實際報表和稅務(wù)申報的差異,在25年稅務(wù)申報時期末數(shù)要等于賬上的數(shù)據(jù)

84785010 

04/06 13:25
你上面說的錄入期初是指哪個月的數(shù)據(jù)?

董孝彬老師 

04/06 13:26
您好,就是咱有哪個月科目余額表,那下月開始建賬,錄分錄

84785010 

04/06 13:29
你說的手工調(diào)整實際報表和稅務(wù)申報差異是指哪個報表和哪個報表?

董孝彬老師 

04/06 13:31
您好,分錄補到20250331這里不是有負(fù)債表的期末么,那稅務(wù)上也是用這個期末數(shù),但利潤表和負(fù)債表是勾稽的,我們本次申報的利潤表就不是1-3月真實的利潤表了,要調(diào)整到2表勾稽上

84785010 

04/06 13:44
看不懂這句話

84785010 

04/06 13:45
你們又電話嗎,可以電話溝通嗎?

董孝彬老師 

04/06 13:48
哦哦,就是25年1季度我們電子稅務(wù)局申報的負(fù)債表是我們截止到20250331這個時點的,但是1-3利潤表是勾稽不上的,要把利潤表人為調(diào)整到能勾稽上,就是未分配利潤期末-期初=利潤表的凈利潤
2.不允許其他方式答疑,請原諒,要被開除的

84785010 

04/06 13:55
如果用上任的賬申報的話,他額賬肯定也是對上的?。ㄉ陥蟊淼墓椿P(guān)系肯定也是對的)

84785010 

04/06 13:56
喲意思就是繼續(xù)用上任的賬申報,那不是就沒有必要重新做了嘛

董孝彬老師 

04/06 14:00
您好,不是,我們做了是負(fù)債表的期末變成真實的,4.15前申報就是真實的期末數(shù)
