問題已解決
老師,1月欠的稅(2月申報),2月的留底正常申報(3月申報),然后3月申報完2月的稅費辦理留底抵欠,這個留底抵欠金額填到幾月申報表,我看申報表附表2好像有個上期留底抵欠,是填到3月申報表嗎(4月申報)



同學您好,很高興為您解答,請稍等
04/07 22:56

董孝彬老師 

04/07 22:58
?您好,在 4月申報3月所屬期增值稅時(即3月稅款所屬期、4月申報期),將留抵抵欠金額填入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附表二第21欄,主表相關欄次將自動聯(lián)動調整。
