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    問題已解決

    老師,1月欠的稅(2月申報),2月的留底正常申報(3月申報),然后3月申報完2月的稅費辦理留底抵欠,這個留底抵欠金額填到幾月申報表,我看申報表附表2好像有個上期留底抵欠,是填到3月申報表嗎(4月申報)

    84785034| 提問時間:04/07 22:55
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    董孝彬老師
    金牌答疑老師
    職稱:中級會計師
    同學您好,很高興為您解答,請稍等
    04/07 22:56
    董孝彬老師
    04/07 22:58
    ?您好,在 4月申報3月所屬期增值稅時(即3月稅款所屬期、4月申報期),將留抵抵欠金額填入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附表二第21欄,主表相關欄次將自動聯(lián)動調整。
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