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屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?



同學,你好
首先,將出口免稅業(yè)務(wù)的免稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第18欄。 同時填寫 《增值稅減免稅申報明細表》 “出口免稅”欄。 最后,將免稅銷售額填報在《增值稅及附加稅費申報表》主表的第9欄
04/08 11:55

屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?
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