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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)報(bào)廢了,但是不處理。就是有殘余價(jià)值以后年度在賣。怎么做賬務(wù)處理老師



你好,這個(gè)你在沒有賣之前先不用做憑證。
04/08 15:47

宋生老師 

04/08 15:47
處置的時(shí)候再做對(duì)應(yīng)的憑證。

84785045 

04/08 15:50
不應(yīng)該放在清理里嗎?確實(shí)是不能用了

宋生老師 

04/08 15:51
你好,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理它是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
你放在固定資產(chǎn)清理里面,它就會(huì)要結(jié)轉(zhuǎn),期末是沒有余額的。

84785045 

04/08 15:58
但是發(fā)生了清理費(fèi)用,不報(bào)廢怎么來的清理費(fèi)用呢

宋生老師 

04/08 15:59
你好,對(duì)啊。所以你到底是清理了還是沒有清理呢?

宋生老師 

04/08 16:00
如果是稅務(wù)局問你,到底有沒有清理,你怎么回答他呢

84785045 

04/08 16:01
設(shè)備拆了,但是沒有賣呀!還放著呢

宋生老師 

04/08 16:01
你好,是這樣,只要固定資產(chǎn)還在,就要正常計(jì)提折舊,不管有沒有使用。

宋生老師 

04/08 16:02
會(huì)計(jì)上就是這樣規(guī)定的。

宋生老師 

04/08 16:03
你可以先做借:固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借:固定資產(chǎn)清理
貸:銀行存款

84785045 

04/08 16:03
是這樣啊老師起重機(jī)更新替換,把舊的拆除了換新的,舊的怎么賬務(wù)處理

宋生老師 

04/08 16:04
這種是借借:在建工程
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸:固定資產(chǎn)

宋生老師 

04/08 16:04
然后支付的人工費(fèi),材料費(fèi)都增加這個(gè)在建工程的價(jià)值。
比如借在建工程。起重機(jī)材料費(fèi),貸原材料,最后再把在建工程轉(zhuǎn)入到新的固定資產(chǎn)。
