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問題已解決

老師,一般納稅人,3月份供應商開給我們的原料發(fā)票,4月份紅沖了,又重新開了正確的,4月份我們同樣把開給客戶3月份的沖了,又開了一張新的發(fā)票,請問這種情況,是先入到3月,到4月沖了,還是直接把正確的入3月?勾選已經撤銷,如果直接算到4月份,影響3月份增值稅報表里的銷售額數(shù)據(jù)嗎?

84785021| 提問時間:04/08 17:05
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,購進的:3月份正常入庫,進項發(fā)票在沒勾選確認前紅沖的在3月份勾選不上,4月份一負一正,在4月份勾選進項。 銷售的:3月份正常做收入,結轉成本,并在3月份正常繳納增值稅,4月份確認收入的一負一正。
04/08 17:11
84785021
04/08 17:15
一般我們基本上是平進平出,繳的稅不多,如果這樣等于要這張整筆的增值稅,老板也不想交啊
小愛老師
04/08 17:20
您好,就是的,現(xiàn)在沒辦法,3月的進項已經沖了,沒辦法認證到3月份,但3月份的銷售實現(xiàn)了要交稅的,除非你們3月份還有其他的進項可勾選就少交了。 你們應該等你勾選確認完、申報完3月的稅時紅沖再開。
84785021
04/08 17:23
現(xiàn)在紅沖的發(fā)票還能紅沖回來嗎
84785021
04/08 17:25
我們能不能按照實際交易在4月份,3月沒有打款,發(fā)貨,只是開票?
小愛老師
04/08 17:32
您好,不可以了,再紅沖也是4月份再次開的正數(shù)發(fā)票,而且發(fā)貨的在3月份已經開銷項發(fā)票了是吧,開了的沒辦法只能在3月份申報交稅。 4月份再次開的進項可以在下月申報時退稅的
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