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問(wèn)題已解決

老師您好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25940 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,有余額始終掛著嗎?還是說(shuō)到年底轉(zhuǎn)平,到年底分錄怎么做?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:04/08 18:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅” 正常月末無(wú)余額,若年底有余額: 貸方余額:借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”。 借方余額:借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅”。 調(diào)整后該科目年末應(yīng)無(wú)余額,同時(shí)要查明余額產(chǎn)生原因,確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確合規(guī)。
04/08 18:54
84785044
04/08 19:09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額130000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額104060 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940 這一筆分錄我沒(méi)做,我直接做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅25940 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅25940 所以說(shuō)我的轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額呀
84785044
04/08 19:10
老師在課上說(shuō)也可以不做第1筆分錄,直接做第2筆,但是我做了我看快賬里頭余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額
樸老師
04/08 19:12
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
84785044
04/08 19:15
老師我沒(méi)太明白
樸老師
04/08 19:15
就是增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785044
04/08 19:16
借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅里頭始終有余額啊
樸老師
04/08 19:17
轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)之后是0了呀
樸老師
04/08 19:17
你軟件里面現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額還是貸方余額
84785044
04/08 19:19
轉(zhuǎn)到未交增值稅里頭,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那轉(zhuǎn)出未交增值稅里頭有余額呀
84785044
04/08 19:20
借方余額
樸老師
04/08 19:20
那你結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是按轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
84785044
04/08 19:20
這個(gè)拍不了照,要是能拍照我給你拍照看看
84785044
04/08 19:21
3月份結(jié)轉(zhuǎn)完之后剩了19366.96。等到4月份做完賬就剩到45306.96了借方
84785044
04/08 19:23
對(duì)呀是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額轉(zhuǎn)到未交增值稅里啊,我哪里出錯(cuò)了老師,我咋捋不明白了呢?
樸老師
04/08 19:34
你的意思是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額45306.96嗎
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