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問題已解決

老師,報3月收入的增值稅報表,供應(yīng)商4月才把專票開回來,4月勾選還來得及嗎?

84785021| 提問時間:04/08 21:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,4月份開的是不能認(rèn)證的
04/08 21:27
84785021
04/08 21:30
實際上是供應(yīng)商3月份開的發(fā)票有誤,4月份紅沖了,我們也是3月開給客戶的,也跟著4月紅沖了,沒有勾選,請問這筆能放到4月收入里嗎?
東老師
04/08 21:32
您指的是對方重開的發(fā)票是嗎?
84785021
04/08 21:37
3月a開給b,b再開始c.因為a開錯了,4月份a把開給b的紅沖了,b把開給c的紅沖了,之后又都重新開發(fā)票。請問3月b開給c的這張發(fā)票怎樣報增值稅?b沒有勾選a開的。
東老師
04/08 21:38
b開給c的發(fā)票就是b的收入,b正常按照開票確認(rèn)收入交稅就成了
84785021
04/08 21:40
這不是4月紅沖,又重新開了,不能算到4月份嗎?因為沒有勾選3月份的,供應(yīng)商也紅沖了,沒有進(jìn)項抵扣。
東老師
04/08 21:44
不行,發(fā)票是三月份開的就得算到三月
84785021
04/08 21:45
那對方開的紅沖發(fā)票能能再紅沖掉嗎?
84785021
04/08 21:46
就是能不能撤回紅沖?
東老師
04/08 21:46
對方紅沖了,你們沒有抵扣也沒有影響
84785021
04/08 21:47
他們紅沖后,我們還能勾選抵扣嗎?
東老師
04/08 21:47
不行,紅沖了這賬發(fā)票就沒有了
84785021
04/08 21:50
那我們4月紅沖3月的,3月沒有進(jìn)項,是不是只能交增值稅了?
東老師
04/08 21:51
對,三月份只能是先繳納,四月份紅沖的時候再沖減當(dāng)月銷項稅額
84785021
04/08 21:51
那我們4月紅沖3月的,4月再重新開。但3月沒有進(jìn)項,是不是只能交增值稅了?
東老師
04/08 21:51
對,三月份只能是先繳納,四月份紅沖的時候再沖減當(dāng)月銷項稅
84785021
04/08 21:53
我們基本是一個月1張銷項對應(yīng)一張進(jìn)項,3月交完,4月就剩余進(jìn)項,沒有銷項了
東老師
04/08 21:54
四月份對方重新開來進(jìn)項票,再抵其他的銷項稅額就成
84785021
04/08 21:54
要不要明天問問稅務(wù),看放到4月申報收入,交增值稅行不行?12天的滯納金也沒多少
東老師
04/08 21:55
你可以問問,但是我覺得可能不行
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