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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,先報(bào)銷后收票怎么記 (第一種情況):假如2月中旬已報(bào)銷加油費(fèi)5000。報(bào)銷時(shí)寫的分錄為 借:管理費(fèi)用 5000 貸:銀行存款5000 2月底收到專票3000,普票1000,怎么記借和貸 (第二種情況):接上題,假如3月中旬已報(bào)銷加油費(fèi)6000。報(bào)銷時(shí)寫的分錄為 借:管理費(fèi)用 6000 貸:銀行存款6000 4月收到專票5000,普票1500(多的500為2月的票),請問怎么記借和貸



借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用4000
借管理費(fèi)用3000÷1.13+1000
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000/1.13*13%,
貸其他應(yīng)付款4000
第一個(gè)是紅沖贊估的。
第二個(gè)是做發(fā)票的。因?yàn)槟闶盏搅税l(fā)票4000,還有1000沒有收到發(fā)票,繼續(xù)單估著就行
04/09 15:59

郭老師 

04/09 15:59
4月份,借其他應(yīng)付款6500
貸管理費(fèi)用6500
借管理費(fèi)用5000÷1.13+1500
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5000÷1.13×13%,
貸其他應(yīng)付款6500
截止到現(xiàn)在還有500沒有充暫估。
