問題已解決
3月給電商開具6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票收取貨物銷售補(bǔ)貼收入,增值稅申報(bào)主表其中貨物銷售填寫不包含6%部分嗎



你好,這個應(yīng)該是填入服務(wù)那一列
04/09 16:36

84785044 

04/09 16:40
填哪行呢

宋生老師 

04/09 16:41
你在附表一里面服務(wù)里面填寫就好了,6%的那一個主表它就有數(shù)據(jù)了。

84785044 

04/09 16:42
電商補(bǔ)貼收入之前按13%申報(bào)了增值稅,確認(rèn)未開票收入,3月開具6%的發(fā)票,沖減13%未開票收入,未開票欄是負(fù)數(shù)可以的嗎

宋生老師 

04/09 16:45
操作是可以,但是你要去稅務(wù)局上門申報(bào)。

84785044 

04/09 16:47
要上門申報(bào)?

84785044 

04/09 16:48
下面一行金額要跟上面自動帶出的數(shù)據(jù)要一致嗎

宋生老師 

04/09 16:49
你好,因?yàn)槟阌胸?fù)數(shù)。所以系統(tǒng)上面檢測的數(shù)據(jù)跟你申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致,所以才需要上門申報(bào)。

宋生老師 

04/09 16:49
這個可以不用一致
