問(wèn)題已解決
老師,第一季度利潤(rùn)總額為40萬(wàn),以前年度虧損總額為50萬(wàn),現(xiàn)在如果按40萬(wàn)填報(bào)利潤(rùn)總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤(rùn)總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤(rùn)總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅



你好,建議先匯算清繳,是可以直接彌補(bǔ)虧損的
04/09 18:39

高輝老師 

04/09 18:40
公司確實(shí)有費(fèi)用,可以先計(jì)提費(fèi)用,比如說(shuō)工資,房租這些,減少盈利

84784992 

04/09 18:40
匯算清繳不都是要到下一年申請(qǐng)本年 的嗎?怎樣先匯算清繳?

高輝老師 

04/09 18:43
以前年度的虧損50萬(wàn),現(xiàn)在匯算24年的,匯算后就可以用這50萬(wàn)了

高輝老師 

04/09 18:43
企業(yè)所得稅年度匯算次年1月1日就可以匯算的

84784992 

04/09 18:45
雖然還沒(méi)匯算清繳24年的,但如果是22年和23年累計(jì)就有虧損50萬(wàn)呢?那這今年 第一季度的40萬(wàn)還 是沒(méi)有彌補(bǔ)以前虧損呢

高輝老師 

04/09 18:46
24年的匯算之后,才可以彌補(bǔ)的,沒(méi)有匯算金額是帶不過(guò)來(lái)的,因?yàn)橐灿锌赡?4年會(huì)用,以前22年23年的虧損金額,也可能會(huì)增加可虧損的金額
