問題已解決
如果這個月的進項稅有一部分沒有認證,一部分認證,該怎么寫分錄,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?具體會計分錄是什么



你好,沒有認證的那部分進項稅是不需要確認的
只用對已認證的才確認進項稅
04/09 20:21

高輝老師 

04/09 20:22
認證進項稅的分錄
借:原材料
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅
貸 應(yīng)付賬款
我之前是暫估的,需要沖回暫估

高輝老師 

04/09 20:23
暫估分錄
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款 暫估
沖回用負數(shù)表示

84784974 

04/09 20:36
不太明白,比如我購入一批原材料,進項稅先不認證,該如何做分錄,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅該如何寫分錄,可以從頭到尾梳理一下嗎

高輝老師 

04/09 20:40
貨物驗收入庫,發(fā)票未認證
借 原材料
貸 應(yīng)付賬款 暫估

高輝老師 

04/09 20:41
認證發(fā)票
借 原材料 負數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 暫估 負數(shù)
借:原材料
應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅
貸 應(yīng)付賬款

高輝老師 

04/09 20:42
月底不交稅 不做分錄
交稅分錄
借:應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
