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問題已解決

如果這個月的進項稅有一部分沒有認證,一部分認證,該怎么寫分錄,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?具體會計分錄是什么

84784974| 提問時間:04/09 20:18
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,沒有認證的那部分進項稅是不需要確認的 只用對已認證的才確認進項稅
04/09 20:21
高輝老師
04/09 20:22
認證進項稅的分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅 貸 應(yīng)付賬款 我之前是暫估的,需要沖回暫估
高輝老師
04/09 20:23
暫估分錄 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估 沖回用負數(shù)表示
84784974
04/09 20:36
不太明白,比如我購入一批原材料,進項稅先不認證,該如何做分錄,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅該如何寫分錄,可以從頭到尾梳理一下嗎
高輝老師
04/09 20:40
貨物驗收入庫,發(fā)票未認證 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 暫估
高輝老師
04/09 20:41
認證發(fā)票 借 原材料 負數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 暫估 負數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅 貸 應(yīng)付賬款
高輝老師
04/09 20:42
月底不交稅 不做分錄 交稅分錄 借:應(yīng)交稅費 增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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