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問(wèn)題已解決

應(yīng)交所得稅貸方有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)平啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 09:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)要看是什么原因,是多計(jì)提了嗎?還是有一部分稅沒(méi)有交
04/10 09:16
84785040
04/10 09:39
應(yīng)該是當(dāng)時(shí)多計(jì)提了,因?yàn)榈诙陞R算清繳的時(shí)候退了一點(diǎn)點(diǎn)
宋生老師
04/10 09:39
你好,你可以做紅字憑證沖減計(jì)提的。
84785040
04/10 11:08
我當(dāng)年計(jì)提的是借:所得稅,貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,那所得稅屬于損益科目,我紅沖計(jì)提怎么弄呢?
宋生老師
04/10 11:12
你好,這個(gè)是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。貸,以前年度損益調(diào)整
84785040
04/10 11:12
好的呢,謝謝老師
宋生老師
04/10 11:16
你好,不用客氣的了。
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