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老師,我做完24年所得稅匯算清繳,補了86元的企業(yè)所得稅,該怎樣做分錄?



補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
04/10 10:11

84785000 

04/10 10:24
老師,我問其他人,他們說的是直接
借:所得稅費用 86
貸:應交稅費_應交企業(yè)所得稅86
借:應交稅費_應交企業(yè)所得稅86
貸:銀行存款86
不涉及以前年度損益調(diào)整和利潤分配_未分配利潤
這是怎么回事?。?/div>

宋生老師 

04/10 10:28
你好,你看看考試的書上吧。書上對于以前年度的損益類科目,是要求怎么做。
這樣子你應該會更相信一點。


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