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老師,我做完24年所得稅匯算清繳,補了86元的企業(yè)所得稅,該怎樣做分錄?

84785000| 提問時間:04/10 10:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
04/10 10:11
84785000
04/10 10:24
老師,我問其他人,他們說的是直接 借:所得稅費用 86 貸:應交稅費_應交企業(yè)所得稅86 借:應交稅費_應交企業(yè)所得稅86 貸:銀行存款86 不涉及以前年度損益調(diào)整和利潤分配_未分配利潤 這是怎么回事?。?/div>
宋生老師
04/10 10:28
你好,你看看考試的書上吧。書上對于以前年度的損益類科目,是要求怎么做。 這樣子你應該會更相信一點。
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