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收到水電專票,該發(fā)票是去年的發(fā)票,之前做賬時是借管理費用—水電費 貸銀行存款,那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬

84785000| 提問時間:04/10 10:19
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
04/10 10:19
84785000
04/10 10:25
進項未抵扣,是做到待抵扣去吧
家權老師
04/10 10:29
是的,就是那樣做就行
84785000
04/10 10:31
那如果收到的是今年的發(fā)票呢,比如24年12月收到發(fā)票,發(fā)票是24年1-11月的,那這個分錄怎么做呢
家權老師
04/10 10:32
就是前邊寫的分錄,跨年要抵扣是那樣子
84785000
04/10 10:33
如果現(xiàn)在是24年12月,也是嗎
家權老師
04/10 10:36
12月正常做賬就是了哈
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