問題已解決
收到水電專票,該發(fā)票是去年的發(fā)票,之前做賬時是借管理費用—水電費 貸銀行存款,那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬



借:應交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤
04/10 10:19

84785000 

04/10 10:25
進項未抵扣,是做到待抵扣去吧

家權老師 

04/10 10:29
是的,就是那樣做就行

84785000 

04/10 10:31
那如果收到的是今年的發(fā)票呢,比如24年12月收到發(fā)票,發(fā)票是24年1-11月的,那這個分錄怎么做呢

家權老師 

04/10 10:32
就是前邊寫的分錄,跨年要抵扣是那樣子

84785000 

04/10 10:33
如果現(xiàn)在是24年12月,也是嗎

家權老師 

04/10 10:36
12月正常做賬就是了哈
