問題已解決
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局申報(bào)利潤表,本期金額是指利潤表上本年累計(jì)金額嗎?



同學(xué),你好
嗯嗯,是的
04/10 13:08

小菲老師 

04/10 13:44
同學(xué),你好
你申報(bào)什么?印花稅?

小菲老師 

04/10 13:47
同學(xué),你好
你印花稅申報(bào)的什么?合同還是資金賬???

小菲老師 

04/10 13:51
同學(xué),你好
那你要增加稅源才可以,季度申報(bào)印花稅的稅源

小菲老師 

04/10 13:59
【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【稅費(fèi)種認(rèn)定】,增加印花稅,季度申報(bào)

小菲老師 

04/11 12:27
同學(xué),你好
調(diào)整之前年度的,用以前年度損益調(diào)整科目

小菲老師 

04/11 12:34
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:以前年度損益調(diào)整

小菲老師 

04/11 12:38
是的,這個(gè)就是沖計(jì)提的分錄

84784971 

04/10 13:41
老師您好,電子稅務(wù)局提示的,啥意思?

84784971 

04/10 13:41
本期存在按年稅種認(rèn)定,不允許按季申報(bào)?

84784971 

04/10 13:46
是的,老師

84784971 

04/10 13:50
印花稅,租賃合同

84784971 

04/10 13:52
老師,請(qǐng)問怎么添加?

84784971 

04/11 12:26
老師您好,企業(yè)所得稅計(jì)提多了,我這樣更正對(duì)嗎?

84784971 

04/11 12:29
老師,具體的分錄怎么寫?我這么寫的不對(duì)嗎?

84784971 

04/11 12:37
老師,我把我做的分錄刪除,按照您這個(gè)做就可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)34.64
貸:以前年度損益調(diào)整34.64元,不需要做其他的分錄了?
