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問題已解決

老師,公司為小規(guī)模,本季開票超過30萬,按發(fā)票統(tǒng)計,增值稅為1900.04,但電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)帶出增值稅為1900.02,需怎么處理?

84785006| 提問時間:04/10 15:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
差額計入稅金計附加就行
04/10 15:34
84785006
04/10 15:38
科目借貸怎么寫?
家權(quán)老師
04/10 15:40
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:稅金及附加
84785006
04/10 16:00
可以把0.02元在增值稅申報表主表的第18欄(本期應(yīng)納稅額減征額)中調(diào)整嗎
家權(quán)老師
04/10 16:04
不能那樣申報的,就是做賬調(diào)整就行
84785006
04/10 16:05
了解,謝謝老師!
家權(quán)老師
04/10 16:06
不客氣,祝你工作順利,感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
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