問題已解決
老師,公司為小規(guī)模,本季開票超過30萬,按發(fā)票統(tǒng)計,增值稅為1900.04,但電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)帶出增值稅為1900.02,需怎么處理?



差額計入稅金計附加就行
04/10 15:34

84785006 

04/10 15:38
科目借貸怎么寫?

家權(quán)老師 

04/10 15:40
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:稅金及附加

84785006 

04/10 16:00
可以把0.02元在增值稅申報表主表的第18欄(本期應(yīng)納稅額減征額)中調(diào)整嗎

家權(quán)老師 

04/10 16:04
不能那樣申報的,就是做賬調(diào)整就行

84785006 

04/10 16:05
了解,謝謝老師!

家權(quán)老師 

04/10 16:06
不客氣,祝你工作順利,感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。
