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問題已解決

我24年暫估缺的進項票,我今年這個月拿到票,就匯算不要調(diào)增了對吧?是不是把票放進24年的帳本就行?還是 在這個4月需要沖掉暫估重做?

84785030| 提問時間:04/10 17:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
把票放進24年的帳本就行
04/10 17:34
84785030
04/10 17:36
不要沖掉暫估重做嗎?
家權(quán)老師
04/10 17:39
金額一致就不需要重做
84785030
04/10 17:40
如不一致,直接在今年4月沖暫估再做嗎?
84785030
04/10 17:42
還是要調(diào)24年的帳?
家權(quán)老師
04/10 17:45
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
84785030
04/10 17:51
我是問沖暫估重做,直接在今年4月做是否可以?
家權(quán)老師
04/10 17:51
你現(xiàn)在做這個分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額)? ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
84785030
04/10 17:55
沖不是就把24年的分錄做紅字嗎?再重做呀?為什么像你這樣說的做?
家權(quán)老師
04/10 17:57
成本費用已經(jīng)發(fā)生,不能紅沖了,今年只能調(diào)整差額影響的利潤
84785030
04/10 18:01
假如我暫估30萬在生產(chǎn)成本里,去年收10萬,今年收18萬,現(xiàn)差額2萬,不想?yún)R算調(diào)增,現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做,麻煩寫詳細點
家權(quán)老師
04/10 18:07
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;庫存商品20 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤分配-未分配利潤 2
84785030
04/10 18:09
就是把差額2萬,增加到未分配利潤,這筆就在今年4月份做?
84785030
04/10 19:25
?怎不回了呢?
家權(quán)老師
04/10 20:34
是的,差額直接調(diào)整利潤分配
家權(quán)老師
04/10 20:35
那個應(yīng)該是上年的成本,不能做到今年
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